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2025年湖北中医药大学预算公开情况说明

发布时间:2025-02-21     作者:   点击:[]





一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释






一、部门(单位)主要职责

湖北中医药大学是湖北省唯一的一所高等中医药本科院校。学校办学本硕博全覆盖,以本科教育为基础培养高等中医药专门人才,在六十多年的中医药高等教育实践中,学校坚持“传承与创新并重、科学与人文相融”的办学理念,走“中医中药并举,文理工管兼容”的发展道路;秉承“勤奋求实,发掘创新”的校训,坚持“特色立校、质量兴校、人才强校、文化塑校”的发展战略,形成自身的办学特色和优势。

学校的主要职责:

1)以本科教育为基础培养高等中医药及相关专门人才,培养新时代中国特色社会主义合格建设者和接班人,促进我国卫生事业发展。

2)开展教育和教育科学研究,承担国家社会发展中的重大理论问题和政策问题的研究,承担国家重大科学技术研究课题。

3)以各种形式有效开展社会服务,依托自身的教学、科研、人才等方面的优势,为社会经济发展提供人才和技术支撑。

4)发挥中医药高等教育特色优势,培养拔尖创新人才,推进文化传承和创新,开展中医药国际交流合作。

5)承办上级主管部门交办的其他事项。


二、机构设置情况

湖北中医药大学为公益二类事业单位,本级内设机构45个,其中,院系设置14个、党政机构22个、直属单位9个。

院系设置:中医学院第一临床学院针灸骨伤学院药学院基础医学院、中西医结合学院,检验学院、医学技术学院,护理学院管理学院信息工程学院、中医药大数据知识工程研究院,医学人文学院外国语学院马克思主义学院体育健康学院继续教育学院。

党政机构:学校办公室(党委办公室、校长办公室),组织部、党校、机关党委(人才办),统战部,宣传部(文化办),纪委 监察专员办公室,学生工作部(处),工会,团委,发展规划处(学科办、目标办),人事处,教务处(评建办、李时珍创新创业学院),科学技术发展研究院(科协办),研究生研究生工作部),审计处,采购与招标办公室,财务处,资产与实验室管理处,国际交流与合作处(港澳台事务办公室)、国际教育学院,保卫处、武装部,离退休工作处,后勤管理处、后勤集团,基本建设处。

直属单位:图书馆,档案馆,教师发展中心(质评办),期刊社,中医药实验中心(实验动物中心),临床技能实训中心,信息化建设办公室(网络与教育技术中心),黄家湖医院国医堂,教育部重点实验室



三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025预算收入89922.62万元,比上年增27383.62万元,增43.79%,主要原因是相比2024年,一般公共预算拨款收入增加12276.64万元,财政专户管理资金收入增加1780万元,其他收入减少504.79万元,上年结转结余增加13831.77万元。其中:一般公共预算拨款收入52307.64万元,比上年增加12276.64万元,增加30.67%;政府性基金预算拨款收入0万元, 与上年持平;国有资本经营预算拨款收入0万元, 与上年持平;财政专户管理资金收入14980万元, 比上年增加1780万元,增加13.48%;事业收入2000万元, 与上年持平;事业单位经营收入0万元, 与上年持平;上级补助收入0万元, 与上年持平;附属单位上交收入0万元, 与上年持平;其他收入2303.21万元, 比上年减少504.79万元,减少17.98%上年结转结余18331.77万元,比上年增加13831.77万元,增加307.37%。

2.预算支出情况:2025预算支出89922.62万元,比上年增加27383.62万元,增加43.79%。其中:教育支出78354.17万元,比上年增加24793.78万元,增加46.29%社会保障和就业支出8468.2万元,比上年增加2345.2万元,增加38.30%卫生健康支出44.64万元,比上年增加44.64万元;住房保障支出2910万元,比上年增加200万元,增加7.38%;债务付息支出145.61万元,与上年持平

支出增加的主要原因:

1)2025年基本支出41160.17万元,比上年增加3230.92万元,增加8.52%,主要原因是1.2025年预计补缴201701-202312期间“新人”参保工作缴费2000万元;2.根据中央文件规定及省人社厅有关通知,落实调资工作,增加工资福利支出1700万元。

22025年项目支出48762.45万元,比上年增加24152.70万元,增加98.14%,主要原因是1.学生资助补助经费较上年增加962万元;2.省属高校双一流建设较上年增加16266.57万元,其中:学科建设补助项目增加6987.57万元,改革发展补助项目增加9279万元;3.新增银行贷款还本付息项目549万元4.高校基本建设专项较上年增加5543.13万元;5.不可预见费项目减少200万元;6.高校运行管理项目增加1032万元,主要为学校后勤外包及安保项目。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经1419.37万元,较上年相比增加272.64万元,增加23.78%,增加主要原因是2024年相比,办公费增加108.89万元、印刷费增加37.4万元、水费增加106.2万元、电费减少145.45万元、工会经费减少106万元、福利费增加49.53万元、其他商品和服务增加222.07万元其中:办公费108.89万元、印刷费37.4万元、水费178万元、电费614.55万元、福利费258.46万元

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025“三公”经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加0万元。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年预算增加0万元。

2.公务接待费0万元,比上年预算增加0万元。

3.车购置及运行维护费0万元,比上年增加0万元,其中:公车购0万元,比上年增加0万元。公务用车运行维护0万元,比上年增加0万元。

六、政府采购预算安排情况

2025湖北中医药大学编制政府采购预算15083.77万元,比上年度增加12085.77万元,增加403.13%,主要原因是超长期特别国债设备购置资金的结转和中医药综合实训大楼工程相关款项的结付。其中:货物类政府采购预算8529.77万元,主要用于超长期特别国债设备购置工程政府采购预5431万元,主要用于中医药综合实训大楼工程相关款项4700万元黄家湖图书馆外立面改造及相关部位维修工程款731万元务类政府采购预1123万元,主要用于支付物业管理费

2025年,面向中小企业采购预算0万元,其中面向小微企业采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年,湖北中医药大学占有房屋面积566180.39平方米,其中:办公用房建筑面积13903.39平方米,其他552277平方米。公务用车20辆,其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是校区间接送学生专用车、校友会及校地合作工作用车和实习实训工作用车等 。单价50万元以上的设备数量为125台(套),单价100万元以上的设备数量为49台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

“省属高校双一流建设”项目主要内容是根据国家战略需求和全省经济社会发展需要,结合学校办学基础、特色和发展潜力以及省教育厅下达的年度考核任务,以学科专业建设为核心,围绕人才培养、教师队伍建设、教学科研平台建设、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等方面进行建设,在不同层次、不同领域办出特色、争创一流。2025年预算安排31393.77万元,资金来源为:一般公共预算财政拨款20864万元,上年度财政拨款结转8529.77万元,单位资金2000万元。

项目绩效年度目标:完成双一流高校教学与科研基地建设

数量指标:国家教学成果奖二等奖 ≥1项新增省级教学平台≥2个获批教学改革建设项目≥2项获批课程思政示范项目≥3项主持国家级科研项目≥31项主持省级科研项目≥104项新增省级科研平台≥1个获省级科研成果奖≥8项学生国际学习人数≥61人招收国际学生在校生≥180人举办国际学术交流≥1场

质量指标:生师比≤16:1毕业生就业率≥85%师均科研到账经费≥5万元仪器设备采购验收合格率=100%

经济效益指标:技术成果转让数≥4项;技术成果在鄂转让数≥4项;科学技术横向科研经费到账额≥1600万元;省内科学技术横向科研经费到账额≥1000万元;人文社科横向科研项目经费到账额≥100万元;省内人文社科横向科研项目经费到账额≥70万元。

社会效益指标:决策咨询服务采纳数≥1份毕业生留鄂占比>57.3%。

服务对象满意度:教师满意度≥95%学生满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

(一)空表说明

2025年无一般公共预算“三公”经费支出,故该表为空表;2025年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

       1.机关运行经费:指保障位运行使用一般公共款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括公及印刷邮电费、差旅、会议费、福利、日常用材料及一般设备购公用房水电费公用房取暖公用房物管理、公运行维护费以及其他用。

2.“三公”经费:指使用一般公共款安排的因公出国()、公车购置及运行维护费和公接待。其中,因公出国()用反映位公出国()的国、国外城市交通、住宿、伙食、培训费、公杂费等支出;公车购置及运行维护费位公车车辆购置支出(车辆购置税、牌照)、燃料过桥过、保险费、安全用等支出;公接待反映位按定开支的接待(含外接待) 用。

3.政府采:是指各国家机关、事业单位和组织,使用政性金采依法制定的集中采以内的或者采额标准以上的物、工程和服的行。政府采指具体的采购过程,而且是采政策、采程序、采购过程及采管理的称,是一种共采管理的制度,是一种政府行

4.()收入:指从同级财政部取得的金。

5.其他收入:指除上述款收入”以外任安排的金。

6.基本支出:指保障机构正常运、完成日常工作任生的人支出和公用支出。

7.目支出:指在基本支出之外完成特定行政任和事业发展目生的支出。






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